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2018年固原市审计局部门决算

索引号 640400021/2019-00063 文号 生成日期 2019-12-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市审计局 责任部门 固原市审计局

 目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  固原市审计局部门(单位)概况

 

 一、部门职责

固原市审计局本级是市本级一级财政预算单位。其主要职责:(一)主管全市审计工作。

(二)制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

(三)向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

(四)审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支;县区人民政府的决算和财务收支,固原市财政转移支付资金等,出具审计报告,依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(五)按照规定,开展领导干部经济责任审计。

(六)组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现问题等。

(八)指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九)依法领导和监督县区审计机关的业务。

(十)承办固原市人民政府交办的其他事项。 

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,固原市审计局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

固原市审计局是市政府的组成部门,是市本级一级财政预算单位。审计局内设7个行政科室:办公室、经责局、财政科、法规科、投资与企业科、行政事业科、政策执行科。编制人数20人,其中:行政19人,机关后勤服务人员1人。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市审计局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,110,234.29 

一、一般老澳门新澳门支出

28

3,748,961.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

101,031.49 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

258,362.82


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

142,721.73


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、老澳门新澳门业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

68,558.44


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

4,211,265.78

本年支出合计

51

4,218,604.19



    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

60,537.28

    年末结转和结余

53

53,198.87

总计

27

4,271,803.06

总计

54

4,271,803.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 



收入决算表










公开02表

公开部门:固原市审计局






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,211,265.78

4,110,234.29





101,031.49

201

一般老澳门新澳门支出

3,741,622.79

3,640,591.30





101,031.49

20108

审计事务

3,675,022.79

3,573,991.30





101,031.49

2010801

  行政运行

2,192,622.79

2,091,591.30





101,031.49

2010802

  一般行政管理事务

60,000.00

60,000.00






2010804

  审计业务

1,382,600.00

1,382,600.00






2010899

  其他审计事务支出

39,800.00

39,800.00






20199

其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00

66,600.00






2019999

  其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00

66,600.00






208

社会保障和就业支出

258,362.82

258,362.82






20805

行政事业单位离退休

245,749.00

245,749.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,749.00

245,749.00






20899

其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82






2089901

  其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82






210

医疗卫生与计划生育支出

142,721.73

142,721.73






21011

行政事业单位医疗

44,421.65

44,421.65






2101103

  公务员医疗补助

44,421.65

44,421.65






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08






2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08






221

住房保障支出

68,558.44

68,558.44






22102

住房改革支出

68,558.44

68,558.44






2210203

  购房补贴

68,558.44

68,558.44






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



支出决算表









公开03表

公开部门:固原市审计局





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,218,604.19

2,662,097.29

1,556,506.90




201

一般老澳门新澳门支出

3,748,961.20

2,192,454.30

1,556,506.90




20108

审计事务

3,682,361.20

2,192,454.30

1,489,906.90




2010801

  行政运行

2,192,454.30

2,192,454.30





2010802

  一般行政管理事务

67,264.00


67,264.00




2010804

  审计业务

1,382,842.90


1,382,842.90




2010899

  其他审计事务支出

39,800.00


39,800.00




20199

其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00


66,600.00




2019999

  其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00


66,600.00




208

社会保障和就业支出

258,362.82

258,362.82





20805

行政事业单位离退休

245,749.00

245,749.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,749.00

245,749.00





20899

其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82





2089901

  其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82





210

医疗卫生与计划生育支出

142,721.73

142,721.73





21011

行政事业单位医疗

44,421.65

44,421.65





2101103

  公务员医疗补助

44,421.65

44,421.65





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08





2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08





221

住房保障支出

68,558.44

68,558.44





22102

住房改革支出

68,558.44

68,558.44





2210203

  购房补贴

68,558.44

68,558.44





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市审计局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,110,234.29

一、一般老澳门新澳门支出

29


3,648,098.20


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


258,362.82



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


142,721.73



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、老澳门新澳门业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


68,558.44



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

4,110,234.29

本年支出合计

52


4,117,741.19


年初财政拨款结转和结余

25

7,506.90

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

7,506.90


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

4,117,741.19

56


4,117,741.19


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市审计局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,117,741.19

2,561,234.29

1,556,506.90 

201

一般老澳门新澳门支出

3,648,098.20

2,091,591.30

1,556,506.90

20108

审计事务

3,581,498.20

2,091,591.30

1,489,906.90

2010801

  行政运行

2,091,591.30

2,091,591.30


2010802

  一般行政管理事务

67,264.00


67,264.00

2010804

  审计业务

1,382,842.90


1,382,842.90

2010899

  其他审计事务支出

39,800.00


39,800.00

20199

其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00


66,600.00

2019999

  其他一般老澳门新澳门支出

66,600.00


66,600.00

208

社会保障和就业支出

258,362.82

258,362.82


20805

行政事业单位离退休

245,749.00

245,749.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,749.00

245,749.00


20899

其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82


2089901

  其他社会保障和就业支出

12,613.82

12,613.82


210

医疗卫生与计划生育支出

142,721.73

142,721.73


21011

行政事业单位医疗

44,421.65

44,421.65


2101103

  公务员医疗补助

44,421.65

44,421.65


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

98,300.08

98,300.08


221

住房保障支出

68,558.44

68,558.44


22102

住房改革支出

68,558.44

68,558.44


2210203

  购房补贴

68,558.44

68,558.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:固原市审计局







金额单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,292,932.49

302

商品和服务支出

258,796.80

310

资本性支出


30101

  基本工资

702,851.00

30201

  办公费

19,207.71

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

808,482.00

30202

  印刷费

22,145.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

306,274.50

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

245,749.00

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4,314.29

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

44,421.65

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

98,300.08

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

12,613.82

30211

  差旅费

43,077.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

74,240.44

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

9,505.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

7,765.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

900.00

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

16,008.80

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

840.00

30239

  其他交通费用

147,118.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

6,926.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,302,437.49

公用经费合计

258,796.80

合计

 2,561,234.29      

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:固原市审计局









金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50,000.00





 50,000.00







注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:固原市审计局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6




合计















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,271,803.06元,支出总计4,271,803.06元。与上年相比,收、支总计各减少185,977.64元、下降4%,主要原因是按照八项规定要求,严格控制各项开支

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,211,265.78元,其中:财政拨款收入4,110,234.29元,占98%;其他收入101,031.49元,占2%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,218,604.19元,其中:基本支出2,662,097.29元,占63%;项目支出1,556,506.90元,占37 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,271,803.0元,支出总计4,271,803.0元。年相比,财政拨款收入减少196,325.64元,下降5%;支出减少210,756.84元,下降5%主要原因是按照八项规定要求,严格控制各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,117,741.19元,占本年支出合计的98%。年相比,一般公共预算财政拨款支出减少210,756.84元,下降5%,主要原因是严格控制三公经费,根据八项规定严格控制各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,117,741.19元,主要用于以下方面:一般老澳门新澳门(类)支出3,648,098.20元,占89%;社会保障和就业(类)支出258,362.82元,占6%;医疗卫生与计划生育(类)支出142,721.73,占3%;住房保障(类)支出68,558.44元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,033,600.00元,支出决算为4,117,741.19元,完成年初预算的102%其中:

1.一般老澳门新澳门(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,498,100.00元,支出决算为2,091,591.30元,完成年初预算的84%决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

2.一般老澳门新澳门(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60,000.00元,支出决算为67,264.00,完成年初预算的112%决算数大于预算数的主要原因是本年度业务量大。

3.一般老澳门新澳门(类)财政事务(款)其他一般老澳门新澳门支出(项)。年初预算为3,400.00元,支出决算为66,600.00,完成年初预算的195%决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增多。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为315,800.00元,支出决算为245,749.00元,完成年初预算的78%决算数小于预算数的主要原因人员退休

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为126,300.00元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为31,600.00元,支出决算为0 元, 2018年部门决算科目归集调整。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为3,100.00元,支出决算为0 元, 2018年部门决算科目归集调整。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为55,000.00元,支出决算为44,421.65元完成年初预算数的 81%

9.医疗卫生和计划生育支出(类)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为12,630.00元,支出决算为0元2018年部门决算科目归集调整。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位单位医疗支出(项)。年初预算为0元,支出决算为98,300.08元2018年部门决算科目归集调整

11.一般老澳门新澳门(类)财政事务(款)住房保障(项)。

年初预算为80,000.00元,支出决算为68,558.44元,完成年初预算的86%决算数小于预算数的主要原因人员退休

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支2,561,234.29元,其中:人员经2,302,437.49元,公用经费258,796.80支出具体情况如下: 

1.资福利支出2,292,932.49元,较年初预算数减少846,367.51元,27%主要原因是人员调离、退休;较上年决算数减少330,908.38元,下降13%。

2.商品和服务支出258,796.80元,较年初预算数增减少78,103.20元,下降23%,主要原因是根据八项规定严格控制各项办公经费支出;较上年决算数减少94,993.26元,下降27%。

3.对个人和家庭的补助支出9,505.00元,较年初预算数增加2,105.00元,增长28%,主要原因是单位退休人员丧葬费及抚恤金增加;较上年决算数减少405,984.00元,下降98%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元,支出决算为。与上相比,减少12,500.00元,下100%决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0元;与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0,支出决算为0元;与上年相比无变化。 

3.公务接待费年初预算为50,000.00,支出决算为0  元;比年减少10,539.00元,下降100%决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018本部门机关运行经费年初预算为336,900.00元,支出决算为258,796.80,完成年初预算的77%年减少94,993.26元,下降27%。决算数小于预算数的主要原因聘用人员减少。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算150,000.00元,支出决算总额37,038.00元,完成年初预算的25%。其中:政府采购货物预算150,000.00元,支出决算总额37,038.00元,完成年初预算的25%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门房屋面积226.6平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,共涉及资金663,592.20元,一般公共预算项目支出总额的43%自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(无重点项目)

 

 

第四部分  名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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